(一)贯彻执行国家和上级主管部门有关审计工作的政策、法律、法规、规章、标准;负责组织制定局内部审计方面的规章制度,并组织实施;归口管理局审计工作;
(二)负责贯彻落实国家和上级单位重大政策措施情况的审计工作;
(三)负责局发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况的审计工作;
(四)负责财政财务收支的审计工作;
(五)负责局管理的领导干部的经济责任审计工作;
(六)负责各类财政资金使用管理情况、固定资产投资项目、内部控制及风险管理情况审计工作;
(七)负责经济活动中的重大问题开展行业审计调查和专项审计;
(八)负责经济管理和效益情况的审计工作;
(九)负责局机关经济合同审签及管理工作;参与局重大项目招投标、预决算审查工作;
(十)承办领导交办的其他工作。
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